<?xml version="1.0"?>
<legge190:pubblicazione d1p1:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:d1p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
  <metadata>
    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-05-02</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-05-02</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
    <urlFile>https://comune.santa-maria-della-versa.pv.it/it-it/xml/legge190/2014</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>5750316EDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDISON SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDISON SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32795.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XDB0D75613</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE “SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4” – LOTTO 1”, PER LA FORNITURA DI  TELEFONIA FISSA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA S.P.A.- LOTTO 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNIT</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8652.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X23105E8FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’ENTE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTE RETE – BUONI ACQUISTO 5”, LOTTO N° 2.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0048496058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>eni spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0048496058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>eni spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XC50D75607</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’ENTE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2014 E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTE RETE – BUONI ACQUISTO 5”, LOTTO N° 1.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0048496058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>eni spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0048496058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>eni spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X901187170</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER N. 2 SERVOSCALA E N. 1 PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00878860188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00878860188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>705.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X2C0EDC97A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNUALE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2104-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XCC0EDC976</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE DA API DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055400186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055400186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA40EDC977</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 50 CARTELLINE PRESTAMPATE E DI MARCHE SEGNATASSE PER UFFICIO TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XE0118716E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI INSTALLATI NELLE SCUOLE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00795190198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.E. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00795190198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.E. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X4B1187178</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO DI SANTA MARIA DELLA VERSA PER 6 MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TICINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TICINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XB8118716F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E INCARICO DI  “TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTGBR79T18F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTGBR79T18F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X800D7560F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L’ANNO 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275542.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XDB0C13ACF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti fitosanitari anno 2013 – Liquidazione alla ditta Broni-Stradella Spa.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>658.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>658.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X061187180</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conferimento incarico allo Studio Cavaggioni scarl di San Bonifacio (VR) per la redazione del piano programmatico ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.M. 226/2011, di sviluppo del territorio nel periodo di durata dell’affidamento del servizio di dist</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Studio Cavaggioni Scarl</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>ZMPNTN56R0C479B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ING. ZOMPANTI ANTONIO</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1027.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z251117C80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 1 FASCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z891283CF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PREAVVISI DI ACCERTAMENTO CDS, CONCERNENTI LA SOSTA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7107699A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z211098CDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711760189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711760189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA10F00445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANIFESTAZIONE ESTIVA "TUTTINCENTRO 2014"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051950182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA SPETTACOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051950182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA SPETTACOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA711FE5BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516090188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA LA VERSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516090188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA LA VERSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2862.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2862.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6011306DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO PER MENSA SCOLASTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5110B359B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE MONOUSO PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06909181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMOLI FRANCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06909181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMOLI FRANCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>943.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>943.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40E17A0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA STAMPATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z821071B01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI 2013/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170F40005</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTELLINI CARTE D'IDENTITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B0DBABF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA EDK NEWS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z721070ED9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STAMPATI E SERIE ARCHIVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3411CB660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA711FE5BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01796190187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01796190187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2011CB6DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STAMPATI E REGISTRI PER UFFICI DEMOGRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C0F3F4D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1130E55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO  CIVLE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z840DF8A52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVIDNL60T01C261P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGICOPY DI DANIELE PIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVIDNL60T01C261P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGICOPY DI DANIELE PIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA711FE5BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132360187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.T. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02132360187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.T. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF909F3978</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRATICA ELETTORALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C0E229F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRATICA ELETTORALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A1294173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO ANNO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNRRT65R27I968N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZINI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNRRT65R27I968N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZINI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA711FE5BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01340050184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA VANETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01340050184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA VANETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA711FE5BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01649530183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PASTELLO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01649530183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PASTELLO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC51281F0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TAVOLI PER MENSA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01338050188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA DI CREMONA E NOBILE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01338050188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA DI CREMONA E NOBILE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3355.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2612549CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER FORMAZIONE PROGRAMMA ELETTORALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD30D77737</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DISABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16544.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D1014E99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSICURAZIONE R.C.T. E R.C.O. COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902170018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXA Assicurazioni S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902170018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXA Assicurazioni S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA0D7768D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DISABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5742.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z491020A2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER SERVIZIO ELABORAZIONE DATI REDAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI E IMU E PREDISPOSIZIONE TASI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02388480341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. SERVIZI s.a.s. di Filippo Magistrali e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02388480341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. SERVIZI s.a.s. di Filippo Magistrali e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4514.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C0D7742A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2574.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0123FB00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSICURAZIONE COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIO PUBBLICA AMM.NE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13199520159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13199520159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z960D732CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RISCHIO INCENDIO FABBRICATI PER IL PERIODO 01.01.2014 - 10.01.2015 - RINNOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F10A4606</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA SCUOLABUS TARGATO CH071BX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02337040188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANZ B &amp; B ASSICURAZIONI s.a.s. di Bernuzzi Claudio &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02337040188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANZ B &amp; B ASSICURAZIONI s.a.s. di Bernuzzi Claudio &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1721.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90E2BA3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO RATA SEMESTRALE POLIZZA R.C.A. SCUOLABUS TARGATO CH071BX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1509.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1509.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E0E5FD62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTUCCE TONER PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1369.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1369.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z670D732E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RISCHIO FURTO NEI FABBRICATI PER IL PERIODO 30.01.2014 - 30.01.2015 - RINNOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1149.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1149.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1108302</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE DELL'ENTE - RINNOVO POLIZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00220930234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00220930234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z280D77C1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO QUINQUENNALE SISTEMA "LEGGI D'ITALIA" ANNI 2014-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1083.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1083.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z100DCF78E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI ASSICURAZIONE R.C. FURTO, INCENDIO, GARANZIE ACCESSORIE E INFORTUNIO CONDUCENTI AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1024.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950D42DEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico consulenza IVA anno2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRSNDA60T58G388Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRASCHINI NADIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSNDA60T58G388Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRASCHINI NADIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1108A4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSICURAZIONE COPERTURA RISCHIO INFORTUNI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - RINNOVP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>784.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>784.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z560D7323A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RISCHIO ELETTRONICO CON LA SOC. ACE EUROPE PER IL PERIODO10.01.2014 - 10.01.2015 - RINNOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACE EUROPEAN GROUP LTD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACE EUROPEAN GROUP LTD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180D42E82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO AGGIORNAMENTO ED ELABORAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10498380012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROLDINI SAS DI GIROLDINI DANILA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10498380012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROLDINI SAS DI GIROLDINI DANILA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA0E81ECF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI SSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZO FIAT DOBLO'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60DCDE49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RCA AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO PC 394620 PER IL PERIODO 13.02.2014 - 13.02.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD10F997A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00497121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTO BERNI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00497121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTO BERNI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>462.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0D81F12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO RIPARAZIONE PC AD USO UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>447.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA112F4C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE R.C.T. E  R.C.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902170018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXA Assicurazioni S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902170018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXA Assicurazioni S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350E5BFF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOCARRO PIAGGIO PORTER E INFORTUNIO CONDUCENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA70E2BBA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FALDONI PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z151014E95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI ASSCURAZIONE R.C.A. FIAT PUNTO TARGATA BT396MT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>233.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40F41D31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE PROCEDURA DI CALCOLO IMU E TASI ON LINE ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400000724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Art &amp; Media di Michele Piperis</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05400000724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Art &amp; Media di Michele Piperis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0F41D0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE PC UFFICIO SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z701014EA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. PISCINA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A0B8F231</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC0E85350</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO FIRME DIGITALI SERVIZIO FINANZIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>InfoCert S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>InfoCert S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z491020A2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIIDAZIONE FATTURA E ATTRIBUZIONE CODIC CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02388480341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. SERVIZI s.a.s. di Filippo Magistrali e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02388480341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. SERVIZI s.a.s. di Filippo Magistrali e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z981270065</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE MATERIALE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30D9C251</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIBUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA CIG - DETERMINA N. 82 DEL 12.12.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00220930234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00220930234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA112F490</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60EC1F4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SOFTWARE "TASI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X080D75612</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER L’ACQUISTO DI PIETRISCO BITUMATO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA I.C.E.S. SRL, ARENA PO (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1332.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X040EDC97B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1285.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1285.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X401187172</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X0D118716D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>X0D118716D</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X7C0EDC978</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 1 soffiatore per il servizio di manutenzione del verde</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00233170182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACHILLI &amp; MAINI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00233170182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACHILLI &amp; MAINI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X06105E903</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI PIASTRELLE PER LA PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO DI DONELASCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475190183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475190183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>243.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XD70EDC97C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00649410180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COLORI S.A.S. DI AZZALINI FRANCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00649410180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COLORI S.A.S. DI AZZALINI FRANCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X56118717E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conferimento incarico professionale all’Ing. Marco Vercesi per redazione progetto definitivo per i lavori di consolidamento sponde e ripristino delle sezioni di deflusso del Fosso Ruinello Sud in Comune di Santa Maria della Versa (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRCMRC70P24I968J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRCMRC70P24I968J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X7E118717D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conferimento incarico professionale al Dott. Geologo Mauro Saleri per redazione relazione geologica-geotecnica per i lavori di consolidamento sponde e ripristino delle sezioni di deflusso del Fosso Ruinello Sud in Comune di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLRMRA52P12B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALERI MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLRMRA52P12B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALERI MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1205.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XE41187187</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108380037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZACCHEO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108380037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZACCHEO MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XBC1187188</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto di materiale edile vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z540DE253D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB E POSTA ELETTRONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XF40EDC975</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLA VASCA DI COMPENSO DELLA PISCINA COMUNALE DI SANTA MARIA DELLA VERSA–</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02916620012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPISCINE INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02916620012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPISCINE INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X1A0C13AC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE II° ACCONTO ALLA SOCIETÀ EBNER SRL SOCIETÀ UNI-PERSONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL RETICOLO IDRICO MINORE A SALVAGUARDIA DEL CAPOLUOGO E DELLE INFRASTRUTTURE IN C</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>524896816C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE I ACCONTO AL RT COMPOSTO DA STUDIO CAVAGGIONI SCARL DI SAN BONIFACIO (VR) E ING. ZOMPANTI ANTONIO DI FROSINONE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO CONNESSO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RETI ED IMPIANTI GAS NEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>ZMPNTN56R05C479B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Ing. Zompanti Antonio</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Studio Cavaggioni scarl</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3113.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2470.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X1A0C13AC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA SOCIETÀ EBNER SRL SOCIETÀ UNI-PERSONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL RETICOLO IDRICO MINORE A SALVAGUARDIA DEL CAPOLUOGO E DELLE INFRASTRUTTURE IN COMUNE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X1A0C13AC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>0148484018</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE I ACCONTO ALLA SOCIETÀ EBNER SRL SOCIETÀ UNI PERSONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DICONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL RETICOLO IDRICO MINORE A SALVAGUARDIA DEL CAPOLUOGO E DELLE INFRASTRUTTURE IN COM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X2E118717F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per sostituzione installazione di nuova doccia presso lo spogliatoio arbitri del campo sportivo comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA6105E8FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ALL’ING. SCLAVI DANIELE, PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO REALIZZATE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL RETICOLO IDRICO MINORE A SALVAGUARDIA DEL CA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCLDNL63T18I968C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCLAVI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLDNL63T18I968C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCLAVI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X870EDC97E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETÀ EBNER SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO AL PROGETTO 6000 CAMPANILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X3B0D75617</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI NUOVI CONTATORI IDRICO ED ELETTRICO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA MARCONI -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12930940155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12930940155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XD00D7560D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. FABRIZIO SISTI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA  REVISIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SSTFRZ54R21B201L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. SISTI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SSTFRZ54R21B201L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. SISTI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XF80D7560C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 INTERVENTI PER L’ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRONI-STRADELLA SPA, STRADELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4296.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5436565B5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento a cottimo fiduciario del servizio di  sgombero neve e spargimento sabbia/sale nel territorio del comune di Santa Maria della Versa, per la stagione invernale 2013/2014 per la tratta n. 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI POLITI SNC DI POLITI MARCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI POLITI SNC DI POLITI MARCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3528.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3528.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X56105E901</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETÀ SPTI SRL PER STESURA PRATICHE CATASTALI RELATIVAMENTE ALL’ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI A SCUOLE, PALAZZETTO DELLO SPORT E PISCINA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02493760181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02493760181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XEF0983098</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO CONSULENZA LEGALE AVV. PAOLA BRAMBILLA DI MILANO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02858680164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAMBILLA MAESTRONI E ASSOCIATI AVVOCATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02858680164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAMBILLA MAESTRONI E ASSOCIATI AVVOCATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2975.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2975.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X89105E906</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EDILIZI VARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2730.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X990EDC971</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00727000333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.B. BORGONOVI WALTER, MARZANI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00727000333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.B. BORGONOVI WALTER, MARZANI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2719.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2719.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XC3105E8F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO PER FORNITURA CARBURANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2038.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2038.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X4B105E8FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento di lavori di rimozione amianto sull’immobile di proprietà comunale sito in Piazza Marconi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080900182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEFFE LATTONERIA E COPERTURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02080900182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEFFE LATTONERIA E COPERTURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XE60D75619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE COMPLETA DEL “TOTEM” INSTALLATO PRESSO LA ROTATORIA DI VIA BEGOGLIO IN SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01891210187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON PAVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01891210187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON PAVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X540EDC979</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLA VASCA DI COMPENSO DELLA PISCINA COMUNALE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02352920181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEAUTYPOOL PISCINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02352920181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEAUTYPOOL PISCINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1885.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1885.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X5F0EDC97F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DECESPUGLIAMENTO CIGLI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XCE105E8FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00341460186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341460186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1792.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1792.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X39105E908</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA SPAZZATRICE COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00439790189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.M.A.M. S.N.C. DI SCHINELLI ADRIANO E MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00439790189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.M.A.M. S.N.C. DI SCHINELLI ADRIANO E MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XE90EDC96F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SCAVO PER INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTATORE IDRICO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA MARCONI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XF6105E8FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento di lavori di riparazioni della pesa pubblica comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XAF0EDC97D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO ERBA SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XEB105E8F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO PER IL CORTILE DI PALAZZO PASCOLI DI SANTA MARIA DELLA VERSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02236290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02236290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X580C13ACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA GUARNASCHELLI FABIO DI BRONI PER POTATURA PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01703520187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUARNASCHELLI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01703520187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUARNASCHELLI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X73105E8FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>991.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>991.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XB30D75614</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ALLA PESA PUBBLICA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASER SRL DI TORINO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X210EDC974</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO CH071BX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00167650183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARICABAROZZI MARIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00167650183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARICABAROZZI MARIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>895.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>895.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9D0D75608</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA SABBIA DERIVANTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA BRONI-STRADELLA SPA, STRADELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>874.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X490EDC973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETÀ S.T.P.I. SRL STP PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02493760181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02493760181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9D0D75608</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPAZZAMENTO STRADE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE (CARNEVALE) – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X40105E8F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI IDRAULICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI SANTA MARIA DELLA VERSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01967250182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTERMICA DI CELLI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01967250182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTERMICA DI CELLI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XEB1187174</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI .</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>742.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>742.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XED0D75606</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO CH071BX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00828720185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina Galleani Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00828720185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina Galleani Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>643.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>643.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X300C13ACD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGI SNC DI FILIGHERA PIETRO E CAVAGNINI FABIO CON SEDE IN BRONI PER LA RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876700188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGI SNC DI FILIGHERA PIETRO E CAVAGNINI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876700188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGI SNC DI FILIGHERA PIETRO E CAVAGNINI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>562.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XDB0C13ACF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti fitosanitari anno 2014 –</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X1A0D75605</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO CH071BX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00167650183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARICABAROZZI MARIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00167650183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARICABAROZZI MARIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>431.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>431.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X420D75604</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ELETTRICI VARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA – DITTA COMASCHI LUIGI DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00341460186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341460186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XAF0C13AB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO PER SPURGO E PULIZIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FRAZ. SORIASCO – DITTA RICCARDI S.N.C. DI BRONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01575910185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SNC DI RICCARDI ADRIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01575910185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SNC DI RICCARDI ADRIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X8B0D75615</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1 SCALDABAGNO ELETTRICO AD USO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01967250182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTERMICA DI CELLI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01967250182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTERMICA DI CELLI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X370EDC980</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE” DI AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VARIANTE PARZIALE AL PGT TRAMITE SUAP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI E C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI E C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XD9105E904</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TUBO DI SCARICO PER POMPA IDROVORA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02076390182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRISTORE M.C.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02076390182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRISTORE M.C.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X130D75618</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI NUOVI CONTATORI IDRICO ED ELETTRICO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA MARCONI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00465790186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACAOP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00465790186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACAOP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X2E105E902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158270189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA SNC DI BIGONI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158270189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA SNC DI BIGONI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X250D7560B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO CH071BX – OFFICINA SCARICABAROZZI MARIO &amp; C. SNC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00167650183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARICABAROZZI MARIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00167650183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARICABAROZZI MARIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X960D7561B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL LUNOTTO DELLO SCUOLABUS COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966060186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRI AUTO VIGEVANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966060186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRI AUTO VIGEVANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XC31187175</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X18105E8F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI IDRAULICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01967250182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTERMICA DI CELLI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01967250182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTERMICA DI CELLI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X630D75616</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER RIPARAZIONE COMPUTER GUASTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X4D0D7560A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO CH071BX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00828720185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLEANI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00828720185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLEANI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA80D7560E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PNEUMATICI PER L’AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE TARGATO ZA676YN – F.LLI BOSSALINI SNC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652790189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BOSSALINI SNC DI BOSSALINI B. &amp; G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652790189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BOSSALINI SNC DI BOSSALINI B. &amp; G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X750D75609</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CH071BX – DITTA ALINI ANGELO ELETTRAUTO DI STRADELLA (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01673560189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALINI ANGELO ELETTRAUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01673560189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALINI ANGELO ELETTRAUTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X11105E909</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ANNO 2013 PER SERVIZIO MISURA PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA E LA SCUOLA MEDIA COMUNALE DI SANTA MARIA DELLA VERSA ALLA DITTA ENEL DISTRIBUZIONE  - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE RET</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XBE0D7561A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI ESAUSTI TRAMITE ACQUISTO DI DEPLIANT INFORMATIVI E DI UN CONTENITORE PER LA RACCOLTA DEGLI OLI ESAUSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01836060127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE MAICH SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01836060127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE MAICH SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X90105E8F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO AI SENSI DEL DLGS 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. DOTT. AGOSTINO CAPOCCHIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPCGTN70D19F205X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOCCHIANO AGOSTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPCGTN70D19F205X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOCCHIANO AGOSTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XC10EDC970</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE TECNICA FOSSE IMHOFF COMUNALI CONSISTENTE NELLA PULIZIA E ANALISI DI ACQUE DI SCARICO -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA6118717C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO PUNTO LUCE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. RUINELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X731187177</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XD91187181</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per lavori presso Palazzo Pascoli di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XF6118717A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DEL CORPO SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314580184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALATRONI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314580184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALATRONI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2467.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9D0D75608</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA BRONI-STRADELLA SPA, STRADELLA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X35118716C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI VETRI DANNEGGIATI E RIPARAZIONE DI PORTE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO LA SCUOLA MEDIA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9B1187176</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ED INSTALLAZIONE DI DEFIBRILLATORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695860187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695860187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X181187173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X231187179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI VARIE E A SEGUITO DEL FURTO SUBITO PRESSO IL MUNICIPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02236290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02236290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XCE118717B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO PER GRIGLIA DELLA VASCA DI COMPENSO DELLA PISCINA COMUNALE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02916620012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPISCINE INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02916620012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPISCINE INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA80C13ACA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI UNA CUNETTA LATERALE LUNGO LA STRADA DI CASA PEROTTI - DITTA VEREDIL COSTRUZIONI SRL, SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01741990186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEREDIL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01741990186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEREDIL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>998.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XAB1180AE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02516650187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAGNONI CARS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02516650187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAGNONI CARS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>60221947B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MORAVIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604600187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA FORTUNATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02440320188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.F. DI FERRARESI DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02236290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02236290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67332.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>58468079C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL RETICOLO IDRICO MINORE A SALVAGUARDIA DEL CAPOLUOGO E DELLE INFRASTRUTTURE” IN COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02392630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERUTTI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02392630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERUTTI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136323.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5436577543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento a cottimo fiduciario del servizio di  sgombero neve e spargimento sabbia/sale nel territorio del comune di Santa Maria della Versa, per la stagione invernale 2013/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04415919159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.I.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI POLITI SNC DI POLITI MARCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01741990186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEREDIL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01741990186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEREDIL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3350.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3350.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5436553176</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento a cottimo fiduciario del servizio di  sgombero neve e spargimento sabbia/sale nel territorio del comune di Santa Maria della Versa, per la stagione invernale 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04415919159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.I.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI POLITI SNC DI POLITI MARCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01741990186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEREDIL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01741990186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEREDIL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3350.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3350.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5742389150</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ASILO NIDO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224930186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE L'ALVEARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02224930186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE L'ALVEARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>