<?xml version="1.0"?>
<legge190:pubblicazione d1p1:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:d1p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
  <metadata>
    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-04-20</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>https://comune.santa-maria-della-versa.pv.it/it-it/xml/legge190/2022</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>ZDA3950968</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CARTACEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z153920796</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANIFESTAZIONE DI SANTA BARBARA TENUTASI IL GIORNO 04.12.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02270380187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERRE D'OLTREPO' S.C.A.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02270380187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERRE D'OLTREPO' S.C.A.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z68394ACE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z463851224</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento dei lavori di esecuzione di segnaletica orizzontale e acquisto di segnaletica verticale del Comune di Santa Maria della Versa. Ditta RIBONI SEGNALETICA SRL di S. Stefano Lodigiano (LO).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02985820964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02985820964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1749.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B3949DA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico per redazione di conformità impiantistica caserma dei Carabinieri di Santa Maria della Versa, all’Ing. Matteo Magnani di Ziano Piacentino (PC).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGNMTT72T25G535Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. MAGNANI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNMTT72T25G535Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. MAGNANI MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663949DAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di potature piante presso Parco Autieri. Ditta IL VERDE CHE PIACE di GECAJ MIKEL di Santa Maria della Versa (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCJMKL93E02Z100X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL VERDE CHE PIACE di GECAJ MIKEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCJMKL93E02Z100X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL VERDE CHE PIACE di GECAJ MIKEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z153949D67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di manutenzione nei Cimiteri di Santa Maria della Versa e Donelasco. Impresa Costruzioni F.lli Politi Snc di Politi Marco e C. con sede in Santa Maria della Versa (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI POLITI SNC DI POLITI MARCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI POLITI SNC DI POLITI MARCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D393B4D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di manutenzione e/o riparazione varia di impianti elettrici da eseguirsi presso gli immobili comunali.  Ditta Polielettric Srl di Casteggio (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02615460181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIELETTRIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615460181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIELETTRIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z283949D9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di tende per uffici comunali – Elen Parati srl di Broni (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080890185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEN PARATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02080890185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEN PARATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C390D0B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori da fabbro da eseguirsi presso l’immobile comunale sito in Località Torrone - ditta L’Artigiana di fagioli Davide</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FGLDVD68H02I968I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L’Artigiana di Fagioli Davide</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FGLDVD68H02I968I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L’Artigiana di Fagioli Davide</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z15390D1C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di tinteggiatura degli uffici presso il Municipio di Santa Maria della Versa. Ditta ZERBIN GIOVANNI di Stradella (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZRBGNN57R29G923K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERBIN GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZRBGNN57R29G923K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERBIN GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z503934674</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto di materiale vario per lavori di manutenzione da eseguirsi sul territorio comunale. Ditta Edilcentro Srl di Broni </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5738B92A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori edili vari di manutenzione da eseguirsi sul territorio comunale. Ditta BASSI CRISTIAN Costruzioni Edili di Santa Maria della Versa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI BASSI CRISTIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI BASSI CRISTIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C3931553</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria fino al 30.09.2024, per n. 1 porta automatica di ingresso installata presso la sede comunale di Piazza Ammiraglio Faravelli n°1 – Ditta GEZE ITALIA S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931451205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEZE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931451205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEZE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>94741679EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA D'APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SANTA MARIA DELLA VERSA DAL 01.01.2023 AL 30.06.2025 </oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2025-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC338BACD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di completamento pensilina presso le Scuole elementari e fornitura e posa di zanzariere avvolgibili presso l’asilo del Comune di Santa Maria della Versa ed interventi di manutenzioni vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMHL84A12B201G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGRMHL84A12B201G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C38B70E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico di medico competente del lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. - Dott. Agostino Capocchiano.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPCGTN70D19F205X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOCCHIANO AGOSTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPCGTN70D19F205X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOCCHIANO AGOSTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5238A869F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DAL PORTING TECNOLOGICO DELLA COMPONENTE PUBLISHING VERSO LA PIATTAFORMA JCITYGOV DELL'ALBO PRETORIO ON LINE 
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z37389EF37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLA SOCIETA’ INFORMA SRL PER IL CALCOLO DEGLI ARRETRATI CONTATTUALI
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z69388B050</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOLIAZIONE STATO CIVILE ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7387037E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CONGELATORE CENTRO COTTURA SCUOLA DELL'INFANIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01340580180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSIGNANI DANTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01340580180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSIGNANI DANTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE387340D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per affidamento opere idrauliche manutentive presso la scuola media e scuola materna del Comune di Santa Maria della Versa - Ditta LA SANITERMICA SRL con sede in Stradella (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>334.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9439797EE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento dei lavori di IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE, alla Ditta RES s.r.l. di Pavia (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301900185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02301900185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZBD3871B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PC NOTEBOOK PER ESPLETAMENTO PROVE SCRITTE CONCORSO INDETTO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (18 ORE SETTIMANALI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663837C07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento dei lavori per la realizzazione di parco giochi inclusivo in Piazza XIX Marzo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12089540962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILE URBANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12089540962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILE URBANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29531.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z103858502</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CARTELLINE PER DETERMINAZIONI. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z113675D11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01.11.2022 - 31.12.2024</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02888460181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORBELLINI E C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02888460181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORBELLINI E C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2610.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB63812FBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento dei lavori di IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09326310969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROCAVI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09326310969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROCAVI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37520.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9538379FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO DI STATO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>339.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>339.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B3832BCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per interventi di manutenzioni vari presso gli immobili comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMHL84A12B201G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGRMHL84A12B201G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4203.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE63831D1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali e del “terzo responsabile” degli stessi per la stagione invernale 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTGBR79T18F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTGBR79T18F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC638330EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di manutenzione del verde presso il Cimitero del Capoluogo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCJMKL93E02Z100X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL VERDE CHE PIACE di GECAJ MIKEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCJMKL93E02Z100X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL VERDE CHE PIACE di GECAJ MIKEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z633833987</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori vari di manutenzione da eseguirsi sul territorio comunale. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI BASSI CRISTIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI BASSI CRISTIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4990.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6237B3EF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA  2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01421170782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01421170782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7270.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE37FF565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per sostituzione bandiere danneggiate a seguito della forte grandinata del 27.07.2022, l’acquisto dei contrassegni invalidi con ologramma, per le attività gestionali dell’ufficio Polizia Locale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>883.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>883.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA382324A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI, BONIFICA ARCHIVI E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIE, FINALIZZATE ALLA REDAZIONE ED ALL’ EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018 – 2019 - 2020 E PROIEZIONI DATI ECONOMICI BILA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02388480341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. SERVIZI s.a.s. di Filippo Magistrali e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02388480341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. SERVIZI s.a.s. di Filippo Magistrali e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2966.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA37BB81E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per il proseguimento dell’illuminazione nei sotterranei del Cimitero del Capoluogo. Ditta ELETTRICA FA.RI di Broni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZZFBA80H28B201U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA FA.RI di Fabio Rizzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RZZFBA80H28B201U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA FA.RI di Fabio Rizzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63804F03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per intervento di sostituzione di scaldabagno elettrico da lt.80 che produce acqua calda, presso gli spogliatoi del campo sportivo comunale. Ditta Idrotermica Mossi Piero &amp; C. Srl di Stradella (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01927510185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrotermica Mossi Piero &amp; C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01927510185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrotermica Mossi Piero &amp; C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE937CB78D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di sostituzione delle cornici dei loculi in marmo presso il Cimitero di Donelasco.  Ditta PIRAS MARMI Snc di Piras Alessandro Nicola e Pierangelo di Montù Beccaria (Pv)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02650340181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAS MARMI Snc di Piras Alessandro Nicola e Pierangelo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02650340181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAS MARMI Snc di Piras Alessandro Nicola e Pierangelo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2137E9AF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno spesa per intervento di disinfestazione e rimozione favo di calabroni presso il Cimitero del Capoluogo – affidamento alla Ditta SIA di Pocaterra Nadia &amp; C. Sas.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8937D1646</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa inerente al servizio annuale di derattizzazione alla scuola materna, elementare e media – affidamento alla Ditta SIA di Pocaterra Nadia &amp; C. Sas.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B37D0C6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per la sostituzione di n. 1 alimentatore di corrente dell’impianto di servoscala, installato presso l’istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa – Ditta Barbieri Enzo e Figlio srl </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00878860188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00878860188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E37E7E17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULTAZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE VERBALI  OPERAZIONI SEZIONI ELETTORALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3037C76FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULTAZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022: IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLARE N. 12 EMANTA DALLA PREFETTURA DI PAVIA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02364500187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.K.S. PULIZIE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364500187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.K.S. PULIZIE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5637CB62B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per lavori di fornitura e posa in opera di vetri presso la palestra della scuola del Comune di Santa Maria della Versa. Ditta VETRERIA THERMOWIS di Zefferini G. &amp; C. snc di Stradella (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00872680186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA THERMOWIS di Zefferini G. &amp; C. snc </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00872680186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA THERMOWIS di Zefferini G. &amp; C. snc </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6037BCB97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di adeguamento dei presidi antincendio degli immobili comunali </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384940066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02384940066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD037669D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per interventi urgenti per ripristino danni al territorio comunale a seguito alluvione del 27 Luglio 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI POLITI SNC DI POLITI MARCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>14000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7937A6984</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per connettività Internet Eolo per gli uffici comunali di Piazza Ammiraglio Faravelli 1 per la durata di un anno </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11378F16B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisto di vestiario per il gruppo comunale di Protezione Civile. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLNGL63T09G388R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMI DI BOLLANI ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLNGL63T09G388R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMI DI BOLLANI ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B378E43A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI POSTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF03784913</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA GESTIONALE ACME</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06423240727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI E SOLUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06423240727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI E SOLUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1586.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1586.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9371688198</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO PASCOLI MEDIANTE SOSTITUZIONE CALDAIA E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02203800186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATENA SOLUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02203800186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATENA SOLUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28742.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28742.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1037770CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto di materiale per delimitazione delle aree a servizio del Comune di Santa Maria della Versa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02985820964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02985820964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2348.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2348.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E376F8A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE TARI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC43770763</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9346944E2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per affidamento incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di “Ristrutturazione immobile sito in Donelasco n.39 al fine di adibirlo a casa famiglia per</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LLGGST59M16G388H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLEGRINI Augusto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LLGGST59M16G388H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLEGRINI Augusto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18143.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3137643DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERGRAZIONE PAGOPA CON POLIZIA LOCALE - INCLOUD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06423240727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI E SOLUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06423240727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI E SOLUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B375BB26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN MATERIA PENSIONISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3746B61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto di materiale per delimitazione delle aree a servizio del Comune di Santa Maria della Versa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00103670337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUFATTI IN CEMENTO FERRARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00103670337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUFATTI IN CEMENTO FERRARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE337417E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno per incarico professionale di coordinatore della sicurezza per intervento di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO PASCOLI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CALDAIA E REVISIONE IMPIANTO TERMICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSSGNN68S03G388A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSINELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSSGNN68S03G388A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSINELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F373880F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D37393AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di manutenzione del verde in loc. Donelasco. Ditta IL VERDE CHE PIACE di GECAJ MIKEL di Santa Maria della Versa (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCJMKL93E02Z100X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL VERDE CHE PIACE di GECAJ MIKEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCJMKL93E02Z100X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL VERDE CHE PIACE di GECAJ MIKEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA53739379</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per verifiche impianto di messa terra presso Palazzo Pascoli di Santa Maria della Versa – Ditta Ellisse Srl di Torino.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F370F2D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico professionale per i lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO PASCOLI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CALDAIA E REVISIONE IMPIANTO TERMICO. Ing. CERUTTI Marco di Voghera (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRTMRC63B20M109I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. CERUTTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRTMRC63B20M109I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. CERUTTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>3250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B372D196</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSITENZA SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z87372C74B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE NUOVO PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1484.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1484.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1836F75B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di manutenzione strade comunali – anno 2022. Ditta Faravelli F.lli di Santa Maria della Versa (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9289189144</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI MARCIAPIEDI DI VIA CRISPI E VIA ROMA CON MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ MEDIANTE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02251730160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02251730160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79865.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78114.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD33437193</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di installazione impianto di illuminazione da eseguirsi presso la Piazza Ammiraglio Faravelli.  Ditta Polielettric Srl di Casteggio (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02615460181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIELETTRIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615460181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIELETTRIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z77367825D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per affidamento opere idrauliche manutentive presso la scuola media del Comune di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>243.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A3705E9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico professionale per indagini stratigrafiche superficiali per i lavori di Riqualificazione ed adeguamento alle norme per abbattimento barriere architettoniche dell’immobile comunale denominato “Palazzo Pascoli”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02035550181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE E LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02035550181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE E LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A3624DEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa relativo alla fornitura di sistemi di accertamento e stampa, ed acquisto della licenza per il servizio convenzionato di PL tra i Comuni di Santa Maria della Versa e Rovescala per la durata 12 mesi,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Incloud team srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Incloud team srl </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1429.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1429.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF36F563D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per servizio di stampa, imbustamento e servizio di notificazione di atti giudiziari e comunicazioni connesse nonché di violazione del codice della strada, a mezzo posta. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05590500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULMINE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05590500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULMINE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F36F59C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per la sostituzione di fari alla TORRE di Soriasco. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZZFBA80H28B201U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA FA.RI di Fabio Rizzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RZZFBA80H28B201U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA FA.RI di Fabio Rizzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE136B4B34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione con l’E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione Provinciale di Pavia per il servizio di mantenimento cani randagi – Impegno per l’anno 2022 e 2027.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI E.N.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI E.N.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA36DAB2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisto di N.1 batteria 95Ah per il fuoristrada ad uso del gruppo comunale di protezione civile.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRISTORE GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRISTORE GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1536CE9DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno per incarico professionale di coordinatore della sicurezza per intervento di implementazione impianto di videosorveglianza del Comune di Santa Maria della Versa </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSIMTT84A08B988V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISA MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSIMTT84A08B988V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISA MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8636CF5B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante – Braga Massimo di Santa Maria della Versa. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02583610189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGA MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02583610189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A36C1AF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022: IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLARE N. 14 EMANTA DALLA PREFETTURA DI PAVIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>973712950B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>01256530187</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale> LUMINAFERO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero> 05054270755</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>BERLOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00735950339</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>DITTA SEVERINO FERRI DI GABRIELLA CABORNI &amp; C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>01571940764</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>ELECTRIC SYSTEMS DI BRAGAROZZA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero> 02012500464</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>G.PAOLO ELETTROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>06459281215</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GI.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>01596540185</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>I.E.P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>01238040180</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>IMPRESA ZANETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>01257860567</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>MAGIF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>04551000617</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>OPERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00828530188</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>POLITI &amp; REBASCHIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00511040123</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SAIE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero> 00252370168</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SEPULCRA VIGILO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>01354450056</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>VIARENGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>00735950339</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>DITTA SEVERINO FERRI DI GABRIELLA CABORNI &amp; C SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2038-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1536A1B2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per la fornitura e la piantumazione di piante e fiori per fioriere a completamento dei lavori di “Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di Piazza Ammiraglio Faravelli con miglioramento dell’acces</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRVSMN83M26G388U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIGARDEN di Paravisi Simone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRVSMN83M26G388U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIGARDEN di Paravisi Simone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1362.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1362.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E36A2540</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per la fornitura di n°1 isola ecologica Milano Box composta da n°3 contenitori (plastica, carta ed indifferenziato) da esterno da posizionarsi al parco Autieri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03889380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KA WE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03889380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KA WE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1118.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1118.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9255506D29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per affidamento incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo dell’intervento di “Riqualificazione immobile a fianco di palazzo Pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02107940187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. BISI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02107940187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. BISI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE367B9C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA. Ditta Flenghi Divise s.n.c.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLENGHI DIVISE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLENGHI DIVISE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>816.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>816.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z10367C8A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DI DELIBERAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB3677DF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisto di vestiario ad alta visibilità ed antinfortunistico e accessori vari per gli addetti ai servizi di manutenzione esterna. Ditta Rovati Utensili Srl di Broni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00047740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVATI UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00047740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVATI UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>673.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z00366674A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROSECUZIONE SCARTO  DOCUMENTALE E SERVIZIO ARCHIVISTICO ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01625750185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01625750185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2623.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD365C9C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di trattamento fitosanitario di Lecci sul territorio comunale. Ditta RE. AL GIARDINI srl di Stradella (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457890180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.AL. GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457890180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.AL. GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3436400D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CABINE ELETTORALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2710.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2710.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D363EC82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANIZIA DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>605.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB83622980</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di modifica e adeguamento degli impianti elettrici relativi alla distribuzione dell’energia nei locali e servizi piscina comunale di proprietà del Comune di Santa Maria della Versa (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02615460181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIELETTRIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615460181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIELETTRIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z403622F65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per fornitura di n.1 impianto per affissione in lamiera zincata nel formato circa cm. 200 x 150. Ditta PUBLICENTER srl di Stradella (Pv).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01342670187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICENTER SRL    </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01342670187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICENTER SRL    </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD83549C67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione e adeguamento dei presidi antincendio degli immobili comunali alla ditta Biondi srl di Alessandria. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384940066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02384940066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z04360C423</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per interventi manutentivi e di riparazione della pedana e ripristino della struttura danneggiata, presso l’immobile comunale denominato “Palazzo Pascoli” – affidamento alla Ditta Falegnameria Fortunati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604600187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA FORTUNATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604600187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA FORTUNATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D36108A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6435FCF67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico professionale per i lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI MARCIAPIEDI DI VIA CRISPI E VIA ROMA CON MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ MEDIANTE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Ditta S.P.T.I. SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02493760181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02493760181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2935FB4B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per affidamento opere idrauliche manutentive presso la scuola materna del Comune di Santa Maria della Versa - Ditta LA SANITERMICA SRL con sede in Stradella (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3235FE634</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno spesa per intervento di disinfestazione/deblattizzazione presso le caditoie presenti nelle vie cittadine, scantinati sede comunale e caserma dei Carabinieri – affidamento alla Ditta SIA di Pocaterra Nadia &amp; C. Sas.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B35FB896</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per riempimento degli pneumatici del trattorino tagliaerba di proprietà comunale. Ditta Mazzocchi Gomme snc di Broni (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230800187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI GOMME SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230800187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI GOMME SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9835FA683</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto di materiale vario per lavori di manutenzione da eseguirsi sul territorio comunale. Ditta Edilcentro Srl di Broni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A35FAF4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico di gestione degli aspetti di safety e security durante le manifestazioni pubbliche (Festa Dell’Angelo). Incarico alla ditta DATEK22 Srl di Fino Mornasco (CO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03691010130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATEK22 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03691010130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATEK22 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2435F4C6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisto di materiale vario per manutenzione porzione di pavimento presso il Cimitero di Soriasco. Ditta GARBI Srl.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129790331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129790331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F35F4B76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico di RSPP con relativa istituzione, organizzazione e gestione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (artt. 31 e 32) e servizio di assistenza alla rilevazione e predisposizione degli adempimenti doc</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03691010130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATEK22 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03691010130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATEK22 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2025-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1237.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2935E17F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per la sostituzione del display esterno della gettoniera TE2000G Tassinari della pesa pubblica di Via Carabinieri d’Italia. Ditta LASER Srl di Torino.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z49360B370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEI DATI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART.1.2 DELIBERAZIONE 3 MARZO 2020 57/2020/R/RIF DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) 2022/2025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSSLCU64A18C933J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Luca Bassi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSSLCU64A18C933J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Luca Bassi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED35B4050</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE19_VAR12_L3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>enel energia spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>enel energia spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1435E172E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIA  UFFICIO DEMOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4235DD32E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO PER ISTALLAZIONE SOFTWARE GESTIONALE A SEGUITO DI CAMBIO SERVER 
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5835D326E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto recinzione mobile per lavori da eseguirsi sul territorio comunale. Ditta Edilcentro Srl di Broni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6735CF2D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNI 2019 E 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD235CF435</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1905.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1905.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4635CDC33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE CERTIFICATA PER ATTI DI STATO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE359AECA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58,LEGGE 23 DICEMBRE2000 N. 388</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB35BBED8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LICENZA SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVZAIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC635B2EF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per la fornitura elementi di arredo a completamento dei lavori di “Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di Piazza Ammiraglio Faravelli con miglioramento dell’accessibilità mediante abbattimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04516080274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIZART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04516080274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIZART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>928.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>928.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB935B3056</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per l’affidamento alla ditta Biondi srl di Alessandria dell’incarico di rinnovo del CPI delle scuole medie ed elementari del Comune di Santa Maria della Versa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384940066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02384940066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB435974CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto di adesivi stampati e laminati, comprensivo di grafica e posa da posizionarsi sui cestini da esterno prettamente in centro cittadino. Ditta PANGEACOMUNICAZIONE di Santa Maria della Versa (Pv)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNZWTR71C12M109Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANGEA COMUNICAZIONE DI WALTER PANIZZARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNZWTR71C12M109Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANGEA COMUNICAZIONE DI WALTER PANIZZARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD35913FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1187.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1187.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD3596ECA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di potatura alberi sul territorio comunale. Ditta IL VERDE CHE PIACE di GECAJ MIKEL di Santa Maria della Versa (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCJMKL93E02Z100X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL VERDE CHE PIACE di GECAJ MIKEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCJMKL93E02Z100X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL VERDE CHE PIACE di GECAJ MIKEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A3591239</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisto di materiale vario. Ditta A&amp;B sas di Bellin &amp; C. di Varallo Pombia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B SAS di Bellin &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B SAS di Bellin &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z28349F849</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico professionale per la redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico nell’ambito della redazione di una variante generale al vigente P.G.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRBGPP61A24M109Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. BARBERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRBGPP61A24M109Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. BARBERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12053.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z98358442B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per la fornitura elementi di arredo a completamento dei lavori di “Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di Piazza Ammiraglio Faravelli con miglioramento dell’accessibilità mediante abbattimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11420.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11420.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z673589FDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA. 
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z673586606</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto di cestini da esterno da posizionarsi al parco giochi comunale ed il parco Autieri. Ditta METALCO SRL di Resana (TV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>677.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>677.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA33575AD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO CONNETTORE VERSO APP IO E AGGREGATORE SPID E CIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06423240727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI E SOLUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06423240727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI E SOLUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1098.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F3565623</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTI CONGIUNTI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>862.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>862.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4135565E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisto di N.1 decespugliatore per la manutenzione del verde comunale. Ditta AGRISTORE GRAMEGNA Srl di Broni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRISTORE GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRISTORE GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z52355F4B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12708570150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TradeLab S.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12708570150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TradeLab S.r.l. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D355731C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO REDAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI C.U. ANNO 2022 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z383549A75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per affidamento opere idrauliche manutentive presso la scuola media e la scuola materna del Comune di Santa Maria della Versa - Ditta LA SANITERMICA SRL con sede in Stradella (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF93554422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisto di N.1 martello demolitore a servizio del Comune di Santa Maria della Versa. Ditta Olivieri Ferramenta Srl.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00394930333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVIERI FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00394930333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVIERI FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>531.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>531.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9353BFDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale di cartelline prestampate per ufficio tecnico. Ditta F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D353B36F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  L’ACQUISTO DI N. 100 FALDONI ARCHIVIO A FONDO CHIUSO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D349FD8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di sistemazione dell’area verde del Parco Giochi comunale di Palazzo Pascoli. Ditta Floricoltura G. Andreoni di Motta Visconti (MI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06668050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA G. ANDREONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06668050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA G. ANDREONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC63524272</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER DISTRUZIONE CERTIFICATA SCARTO DOCUMENTALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02142180120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRUST-CODE BY CORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02142180120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRUST-CODE BY CORTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z08351EDE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO GESTIONE IVA E DICHIARAZIONI CONNESSE ANNO 2022 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRSNDA60T58G388Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRASCHINI NADIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSNDA60T58G388Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRASCHINI NADIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>965.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z33351DE09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per corso di formazione base durata 8 ore. Ditta PVI Formazione srl - Milano (MI).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02586600187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PVI Formazione srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02586600187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PVI Formazione srl </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB73505CFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per pulizia e smaltimento macerie presso l’area del depuratore del Comune di Santa Maria della Versa - Ditta VERCESI ALFIO con sede in Canneto Pavese (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01141470185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI ALFIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01141470185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI ALFIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z193505D8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa inerente al servizio annuale di derattizzazione alla scuola materna, elementare e media – affidamento alla Ditta SIA di Pocaterra Nadia &amp; C. Sas.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F34FEBA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI CU 2022 RELATIVI AI COMPENSI DEI PROFESSIONISTI ESTERNI LIQUIDATI NELL’ANNO 2021 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>IMPEGNO DI</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIA E FOGLIAZIONE DI STATO CIVILE PER UFFICIO DEMOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1286.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1286.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4534FCA92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI POSTALI RISERVATE A POSTE ITALIANE SPA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9834F9768</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI 
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3234F80D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI WEB DI CALCOLO IMU E TASI ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED34F7F41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6634E4A4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX M282N</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVIDNL60T01C261P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGICOPY DI DANIELE PIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVIDNL60T01C261P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGICOPY DI DANIELE PIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02419480187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02419480187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F34C5CCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per realizzazione di targa per lavori di SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DI MOGLIALUNGA eseguiti con contributo regionale per interventi ed opere di difesa del suolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01342670187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICENTER SANTANGELO FILOMENA &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01342670187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICENTER SANTANGELO FILOMENA &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE934C583B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento fornitura asfalto bitumato per l’anno 2022 alla ditta I.C.E.S. Srl, Arena Po (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B34C0D48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa relativo al canone annuo consultazione banca dati ACI-PRA e ANCI RISPONDE a favore di Anci Digitale spa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z683342E00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01421170782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01421170782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9254.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7446587DFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TRASPORTO ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177822.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76016.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02E27137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI TRASPORTATI CON SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20228.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4376.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7901280685</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR FOOD S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09226890011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M.I. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659060337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA CHEF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08590821008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASCINA GLOBAL SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01939920185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLPI PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66478.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>